Cross-border Ecommerce · GST & VAT
Sell everywhere
file correctly
For Hong Kong ecommerce sellers and digital service exporters — where you must register for VAT or GST, which threshold trips it, and how to file across the EU, UK, Australia and Singapore.
SCROLL ↓
By Jurisdiction
All guides → Flagship Guide
RATE · 17–27% by member state EU VAT for Hong Kong Sellers — IOSS Explained
The Import One-Stop Shop scheme for consignments up to €150, how to register through an intermediary, and how to charge destination VAT at checkout instead of at the border.
United Kingdom
RATE · 20% standard UK VAT & the £135 Rule
Australia
A$75k threshold GST on Low-value Imports
Singapore
9% GST Overseas Vendor Registration
Digital Services
Place-of-supply rules VAT on SaaS & Digital Downloads
Latest Guides
All guides → 稅務合規
英國脫歐後VAT規則變化對香港賣家嘅全面影響分析
英國脫歐徹底改寫咗跨境電商嘅增值稅規則,香港賣家由原本簡單嘅遠程銷售門檻,變成必須面對進口VAT、IOSS平台同遞延清關等複雜機制。本文從政策演變、實際操作同成本影響三方面,拆解脫歐後VAT嘅具體變化,幫你掌握合規要點同應對策略,避免罰款風險。
稅務合規
跨境電商增值稅數位化申報工具比較與選擇:香港賣家實戰指南
深入探討2026年跨境電商增值稅數位化申報趨勢,為香港賣家比較主流工具功能、成本與合規優勢。從自動化計算到多國稅務整合,助您精準選擇軟體,降低申報風險,提升營運效率。
稅務合規
跨境電商VAT註冊前要準備哪些文件同資料
準備好VAT註冊所需文件同資料,係跨境電商拓展歐洲市場嘅第一步。本文詳細講解香港公司申請VAT時需要準備嘅各類文件清單、資料格式要求同常見問題,助你順利完成稅務合規。
稅務合規
跨境電商零申報注意事項:如何避免稅務風險
深入解析跨境電商零申報的正確操作與潛在風險,涵蓋增值稅合規、申報時限、常見誤區及2026年最新政策動向,協助賣家建立完整稅務管理框架,有效規避罰款與賬戶限制。